Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESTIMO BANCARIO, PARA MANUTENCAO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 31.670,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 35.773,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 61.432,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 63.180,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 191.507,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 297.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 341.738,06 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 576.834,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 576.834,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |